天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2025年单位预算 |
天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2025年单位预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年单位预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
一、主要职责
(一)贯彻实施国家和本市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规,研究提出完善本辖区交通运输综合行政执法体制的意见和建议。
(二)负责全区公路(高速公路、天津大道除外)路政和道路运政行政执法。
(三)负责全区道路运政和城市客运管理行政执法。
(四)负责区域内运营线路轨道交通运营行政执法。
(五)负责全区公路(高速公路和普通国省干线除外)和工程水运(市级水运工程除外)工程建设市场及质量安全监督管理、铁路道口监督管理等行政执法。
(六)负责全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理等方面的执法职责。
(七)配合交通运输领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作。
(八)提出全区交通运输行政执法站点规划布局和设置的意见。
(九)负责组织交通运输行政执法宣传教育、人员培训和信息化工作。
(十)完成区交通运输局交办的其他相关行政执法工作。
(十一)具体按照市交通运输委会同区交通运输单位提出的区交通运输单位权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。
(十二)天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。
二、机构设置情况
本单位内设 16 个职能处室;下辖 0 个预算单位。
纳入本单位2025年单位预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队本级
一、关于收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 5265.84 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 74.37 万元;支出包括:交通运输支出 5340.21 万元。本单位2025年收支总预算 5340.21 万元。
二、关于收入预算总表的说明
本单位2025年单位预算收入 5340.21 万元,与2024年预算相比增加 142.40 万元,主要原因是 项目支出增加 。其中:上年结转结余 74.37 万元,占 1.39 %;一般公共预算 5265.84 万元,占 98.61 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于支出预算总表的说明
本单位2025年支出预算 5340.21 万元,与2024年预算相比增加 142.40 万元,主要原因是 项目支出增加 。其中:基本支出 3145.67 万元,占 58.91 %;项目支出 2194.54 万元,占 41.09 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
本单位2025年财政拨款收入预算 5340.21 万元,与2024年预算相比增加 142.40 万元,主要原因是 项目支出增加 。收入包括:一般公共预算拨款收入 5265.84 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 74.37 万元。2025年财政拨款支出预算 5340.21 万元,与2024年预算相比增加 142.20 万元,主要原因是 项目支出增加 。支出包括:交通运输支出 5340.21 万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本单位2025年一般公共预算支出 5340.21 万元,与2024年预算相比增加 142.40 万元,主要原因是 项目支出增加 。
(二)具体情况
1、“交通运输支出(类)” 5340.21 万元,与2024年预算相比增加(减少) 142.40 万元,主要原因是 项目支出增加 ,其中:
“公路水路运输(款)” 5340.21 万元,包括:“公路运输管理(项)” 106.37 万元,主要用于 超限检测站(点)设施日常养护 ;“其他公路水路运输支出(项)” 5233.84 万元,主要用于 人员支出、公用支出、办公楼运行、治超卸载点租赁、行政执法、执法站标准化建设、长聘人员经费、工程质量检测 。
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本单位一般公共预算基本支出 3145.67 万元,与2024年预算相比减少 333.17 万元,主要原因是 人员支出减少、公用支出减少 。其中:
人员经费 2897.92 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费 247.75 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:
(一)2025年因公出国(境)费预算 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
(二)2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
(三)2025年公务接待费预算 0 万元,与2024年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位2025年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本单位2025年安排政府采购预算 579.81 万元,其中:政府采购货物支出 22.32 万元、政府采购服务支出 557.49 万元。主要项目是:2025年预算公用经费项目 11.52 万元,2025年行政执法费项目 10.80 万元、2025年治超卸载点租赁费项目 502.49 万元、2025年办公楼运行费项目 55 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2024年7月底,本单位共有车辆 20 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价(账面原值)100万以上的设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本单位2025年实行绩效目标管理的项目 10 个,涉及预算金额 2194.54 万元。
1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
主办单位:天津市滨海新区交通运输局
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